受注伝票入力
入力する項目
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項目 |
項目の説明 |
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伝票日付を入力します。起動直後は本日日付か最終登録伝票の受注日が表示されます。以降は直前に入力した伝票の受注日が表示されます。 入力できる日付は、「会社基本情報の登録」にて設定した
※起動直後の日付と、フォーカスを年月日のどこに停めるかは、「設定」処理の |
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(ヘッダー) |
納期管理をする場合に納入予定日を入力します。
※納期についての詳細は「納期の入力」をご覧ください。 |
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自動付番設定とソフト種類によって動作が異なります。
新規登録時の入力は未使用の番号に限ります。
※伝票№の詳細は、「システムの基本仕様」- |
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得意先コード |
得意先コードを入力します。受注先になります。 スポット得意先の登録は、コード0を入力して行います。 |
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見積伝票を基に入力する場合、当該番号を入力します。 入力すると、見積伝票内容が代入されますので、変更箇所だけ訂正すれば受注伝票が作成できます。代入後は、手入力した伝票と同様の操作をします。
※入力方法の詳細は、「見積伝票を基に入力」をご覧ください。 |
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半角英数カナ16桁以内で入力します。
※「受注№2」の使い方・仕様は「システムの基本仕様」- |
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得意先の先方担当者を選択または入力します。 「受注伝票」の宛先に印字されます(任意)。 担当者を入れないなら空白にします。 |
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担当者コードを入力します。 貴社の担当者です。必要なければ入力不要です。入力すれば担当者別実績が取れます。 名前は訂正できません。 担当者は |
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部門コードを入力します。 貴社の担当部門です。必要なければ[共通部門]にします。入力すれば部門別実績が取れます。 名前は入力できません。 部門は |
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「摘要名」が登録されていれば摘要コードを入力します。 入力後、摘要名が訂正できます。未登録でも摘要名は入力できます。全角15(半角30)文字以内です。 摘要コード別実績が受注管理資料にて作成できます。 売上伝票に連動すれば、「納品書」に印字されます。 摘要は |
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プロジェクトコードを入力します。 入力すればプロジェクト別の管理資料が作成できます。 プロジェクトは |
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得意先(売上先)から納品物の直送を依頼された場合、その直送先(納品先)を入力します。 受注時に入力しておけば、売上連動時にそのまま売上伝票にセットされます。 直送先は スポット直送先の登録は、コード0を入力して行います。
※直送先についての詳細は、「システムの基本仕様」-「取引先に関するマスター」- |
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商品コード 商品名 |
商品コードと商品名を入力します。 商品名は「2.入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。 ①最新の売上伝票の商品名を代入。 ②商品マスターの商品名を代入。 商品名を訂正するときは「会社基本情報の登録」で設定した桁数以内で入力します。 ※入力時の留意点は「商品の登録(個別式)」-
セット商品を入力するなら、「編集」の「セット商品の入力」をクリックして行います。セット商品を入力すれば、登録されている構成商品が一括入力でき、数量も自動計算できます。 セット商品は「セット商品の登録」で登録します。
○商品ごとの各項目入力 (「マスター区分」は商品マスターに登録) ○:入力、×:入力不可
*1:数量×単価 *2:値引率 *3:合計金額×値引率÷100 *4:単価を入力せずに金額を入力することもできます。 *5:値引の場合、値引額がそのまま粗利益になり訂正できません。
※規格・型番、色、サイズは一般商品のとき入力可能です。売単価、売価金額は「単価」「金額」と同じ扱いです。 |
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商品名2 |
最初は商品マスターの内容が表示されます。 訂正するときは「会社基本情報の登録」で設定した桁数以内で入力します。 受注伝票に印字するには『フリーフォーマット』で用紙を設計します。 ※入力時の留意点は「商品の登録(個別式)」- |
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統一伝票用の項目です。 規格・型番:全角18(半角36)文字以内 色:半角7文字以内(全角も入力可能) サイズ:半角5文字以内(全角も入力可能) |
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倉庫コードを入力します。 『商管』を併用しかつ、「会社基本情報の登録」で「倉庫別在庫管理」を[する]とした場合だけ入力できます。 |
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入数、箱数ともに整数5~整数5小数4で入力します。 入数、箱数を入力すれば数量が自動計算できます。 ◎数量=入数×箱数 「数量」を入力するなら、入数または箱数は入力不要です。 入数を表示用に入力するなら、箱数は入力不要です。 |
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整数7~整数3小数4で入力します。 商品マスターの「数量小数桁」に合わせて入力します。
「値引」なら値引率を入力します(整数3~整数3小数4)。 値引額を入力するなら、値引率は入力不要です。 値引率を入力すると、「入力項目の設定」で指示した対象明細の合計金額から値引額を自動計算します。 ◎値引額=対象金額×値引率÷100(円未満切り捨て)
※値引入力についての詳細は、「共通操作(伝票入力)」- ※上段で出荷状況を表示します。全数出荷済みなら“出荷”と表示し、一部が出荷されていれば、その出荷数量を表示します。 |
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商品マスターから代入されます。 訂正するなら全角2(半角4)文字以内で入力します。 数量単位として表示します。例)本、箱、台、メートル、ダースなど。 |
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整数9~整数4小数4で入力します。 商品マスターの「単価小数桁」に合わせて入力します。 単価は「2.入力項目の設定」より次の2通りが適用できます。 ①最新の売上伝票の売価。 ②得意先別に設定した単価か「適用売価№」と「掛率」から求めた売価。
商品マスター内の「標準価格」~「原価」に対する掛率を入力して単価を計算することもできます。 単価を入力せずに、金額を入力することもできます。 例)数量11個で金額10,000円
※数量別や期間別の単価設定があればそちらを優先します。単価適用の詳細は、「システムの基本仕様」- |
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原単価なら「単価」と同様の桁数で入力します。 原価なら「金額」と同様の桁数で入力します。 損益を計算する時の原単価/原価になります。 原単価/原価は「2.入力項目の設定」より次の3通りが適用できます。 ①最新の売上伝票の原価。 ②商品マスター内の原価。 ③最終仕入単価(『商管』併用時のみ)。 上記いずれかの原価が代入されますが、それを訂正することもできます。
○原価入力と損益計算
*1:雑商品か、一般商品で「単価」が0円の場合は、「金額」に対する原価を入力します。 *2:諸雑費は、損益計算しませんので「原価」は入力しません。 *3:値引は、「値引額=損益」となりますので「原価」は入力しません。 |
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統一伝票用の項目です。 桁数は「単価」「金額」と同様です。 売単価には、商品マスターの標準価格が最初表示されています。
※売単価についての説明は、「システムの基本仕様」-「チェーンストア伝票」- |
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整数10桁以内で入力します。 金額は次の場合に入力します。 ①雑商品か諸雑費の場合。 ②値引で「値引率」を入力しない場合。 ③一般商品で「単価」が0円の場合。
値引の場合、マイナス符号(-)付きで入力します。 例)10,000円値引の場合、-10,000と入力します。 |
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表示された粗利益/利益率を訂正することで、単価・金額を逆算することができます。 粗利益は整数10桁以内、利益率は整数2小数1桁で入力します。
※原価割れの場合、利益率はマイナス3桁になり、整数3桁も入力できます。 ※入力方法の詳細は、「共通操作(伝票入力)」- |
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コメントなどを半角20(全角10)文字以内で入力します。 売上伝票に連動すれば、納品書の「備考」欄に表示します(標準価格との二者択一)。 備考別の管理資料も作成できます。
※売上伝票に連動した場合、標準で提供している納品書は、備考欄が9桁しか印字できません。備考は20桁まで入力できますが印字されるのは9桁までになります。 |
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商品マスターの標準価格が表示されます。訂正も可能です。 売上伝票に連動すれば、納品書の「備考」欄に表示します(備考との二者択一)。 |
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(明細) |
「入力項目の設定」画面で「納期を明細単位に入力する」にチェックマークが付いていれば表示され、入力することができます。 納期管理をする場合に納入予定日を入力します。
※納期についての詳細は「納期の入力」をご覧ください。 |
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『商管』の発注伝票を自動作成するか否かを指示します。 発注するなら“*”を入力します。 発注指示をした受注明細は、『商管』側で自動発注することができます。 これは『商管』にて発注伝票を手入力する手間を省くと同時に、発注漏れの防止に役立ちます。 |
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整数10桁以内で入力します。 自動計算された消費税額を変更したり、消したりする場合、「外税」の値を直接クリックして入力します。
※入力方法の詳細は、「共通操作(伝票入力)」- |