請求先元帳

操作手順

1. 請求先元帳を出力するには

(1)  画面出力の場合は、「条件指示」画面で出力条件を設定します。

ツールバーの[照会切替]ボタンをクリックすると、照会画面を切り替えることができます。

  • 個別照会:請求先コードを入力すると、該当の請求先についてのみ集計を行い、一覧表示します。
    選択された請求先に対してデータが存在しない場合は「対象データがありません。」と表示されます。

  • 連続照会:対象請求先すべてを連続で照会します。
    ツールバーの[前請求先][次請求先]ボタンをクリックすると、表示する請求先を切り替えることができます。

(2)  印刷する場合は、[印刷等]ボタン、またはメニューバーの「ファイル」-「印刷等」をクリックして、「印刷等の出力指示」画面を表示します。

(3)  [実行]ボタンをクリックします。

  • ※ [印刷設定]ボタンについては、「共通操作の説明」-「帳票を出力するには」をご覧ください。